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宁波市全民健身指导中心2025年单位预算

更新时间:2026-04-01点击次数:

  (一)贯彻实施全民健身计划(二)开展全民健身指导服务,培训社会体育指导员,普及推广科学健身知识和技能(三)开展全民健身赛事活动(四)培养选拔非奥项目体育后备人才,组队参加非奥项目赛事活动(五)为老年人科学健身提供场所和服务。

  从预算单位构成看,中心设4个内设机构:(一)办公室(二)培训指导科(三)赛事活动科(四)老年场馆科。

  按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算2740.85万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出;结转下年。

  本单位2025年收入预算2740.85万元,比上年执行数增加358.5万元,增长15.05%,主要是:群众体育发展经费及综合保障经费增加。其中:一般公共预算拨款收入1158.57万元,占42.29%;政府性基金预算拨款收入1165.00万元,占42.50%;事业收入117.28万元,占4.27%;上年结转收入300.00万元,占10.94%。

  本单位2025年支出预算2520.85万元,比上年执行数增加271.53万元,增长12.07%,主要是:群众体育发展经费及综合保障经费增加。

  (一)按支出功能分类,包括:文化旅游体育与传媒支出(类)1134.80万元、社会保障和就业支出(类)87.36万元、卫生健康支出(类)25.98万元、住房保障支出(类)107.71万元、其他支出(类)1165.00万元。

  (二)按支出用途分类,包括:人员支出714.34万元,日常公用支出103.51万元,项目支出1703.00万元。

  本单位2025年财政拨款收支预算2323.57万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1158.57万元、政府性基金预拨款收入1165.00万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出(类)937.52万元、社会保障和就业支出(类)87.36万元、卫生健康支出(类)25.98万元、住房保障支出(类)107.71万元、其他支出(类)1165.00万元。

  本单位2025年一般公共预算当年拨款1158.57万元,比上年执行数1126.65万元增加31.92万元,增加2.83%,主要原因是综合保障项目经费增加。

  文化旅游体育与传媒支出(类)937.52万元,占80.92%;社会保障和就业支出(类)87.36万元,占7.54%;卫生健康支出(类)25.98万元,占2.24%;住房保障支出(类)107.71万元,占9.30%。

  1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)29.00万元,比上年执行数减少13.00万元,下降30.95%,主要原因是:体育场馆低免开放补助经费减少。

  2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)908.52万元,比上年执行数增加187.74万元,增长26.05%,主要原因是:综合保障项目经费增加。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)20.33万元,与上年基本持平。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.69万元,与上年基本持平。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.34万元,与上年基本持平。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)19.90万元,与上年基本持平。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.07万元,比上年执行数减少0.29万元,下降4.63%,主要原因是:人员缴费基数调整。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.28万元,比上年执行数增加3.53万元,增长3.40%,主要原因是:人员缴费基数调整。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.43万元,与上年基本持平。

  人员经费699.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费100.71万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  本单位2025年“三公”经费预算9.29万元,比上年预算数增长31.03%。其中:

  (一)因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费预算2.20万元,其中一般因公出国(境)费用预算2.20万元,学术交流因公出国(境)费用预算0.00万元。主要用于本单位因公出国费用。2025年比上年预算0万元增加2.20万元,增加的主要原因是2025年安排因公出国费用。

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  (二)公务接待费:2025年安排公务接待费预算3.24万元,主要用于本单位公务接待费。2025年与上年预算数持平。

  (四)公务用车运行费:2025年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

  本单位2025年政府性基金预算当年拨款1165万元,比上年执行数增加538.02万元,主要原因是群众体育发展经费项目增加。

  1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) 1165.00万元,主要用于群众体育发展经费、场馆运行维护等。

  2025年本单位政府采购预算总额197.83万元,其中:政府采购货物预算7.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190.7万元。

  截至上年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

  1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

  8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  8.体育(款)群众体育(项):指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  9.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

  10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

  12.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  13.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  14.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  15.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  16.彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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